Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Renstra | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Badan Pendapatan | |||||||||||||||||||
Sasaran Renstra : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya pendapatan asli daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Penerimaan Pajak daerah | rupiah | 100 | 16,37 | 20,97 | 26,75 | 33,56 | 95 | 95.00 | |||||||||||
Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah | rupiah | 100 | 15,38 | 15,75 | 19,68 | 21,53 | 70 | 70.00 | |||||||||||
Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | |||||||||||||||||||
Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Badan | predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | 100 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Program | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Badan Pendapatan | |||||||||||||||||
Program : | |||||||||||||||||
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 2,014,912,700 | 93,050,000 | 170,973,650 | 562,353,200 | 1,154,165,340 | 1,980,542,190 | 98.29 | ||||||||||
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota | 6,062,777,105 | 1,148,010,190 | 1,610,934,969 | 969,607,319 | 1,696,764,294 | 5,425,316,772 | 89.49 |
Pejabat | Sasaran Renstra | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Badan Pendapatan | |||||||||||||||||||
Sasaran Renstra : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya pendapatan asli daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Penerimaan Pajak daerah | 100 | 95 | 95.00 | ||||||||||||||||
Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah | 100 | 70 | 70.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | |||||||||||||||||||
Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Badan | Baik | Baik | 100 |