Tutup

Pengukuran Kinerja

Bidang Perlindungan Masyarakat






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualtias ketentraman dan ketertiban umum
  Persentase kecamatan yang memilki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan teknis yang memadai persen 88 88 88 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Tertanganinya Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum
  Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani Kasus 84 5 16 2 3 1 2 29 96


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
  Program :
  Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 30,765,105 15,755,200 14,999,905 30,755,105 99.97
    Kegiatan :
    Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten / Kota 30,765,105 15,755,200 14,999,905 30,755,105 99.97



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualtias ketentraman dan ketertiban umum
  Persentase kecamatan yang memilki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan teknis yang memadai 88 88 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Tertanganinya Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum
  Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani 84 29 96