Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Menngkatnya kualitas layanan kesekretariatan DPRD | |||||||||||||||||||
Persentase layanan kesekretariatan DPRD sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk peningkatan kapasitas DPRD | |||||||||||||||||||
Persentase Layanan peningkatan kapasitas DPRD tersedia sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | |||||||||||||||||||
Persentase Layanan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat tersedia sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokoleran | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat | |||||||||||||||||
Program : | |||||||||||||||||
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota | 354,170,000 | 90,640,000 | 77,240,000 | 176,330,000 | 344,210,000 | 97.19 | |||||||||||
Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 15,032,920,000 | 2,057,179,200 | 6,070,259,200 | 1,819,709,200 | 5,011,954,800 | 14,959,102,400 | 99.51 | ||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Peningkatan Kapasitas DPRD | 5,302,905,000 | 1,334,900,000 | 398,994,200 | 1,741,765,000 | 1,762,534,800 | 5,238,194,000 | 98.78 | ||||||||||
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 9,730,015,000 | 722,279,200 | 5,671,265,000 | 77,944,200 | 3,249,420,000 | 9,720,908,400 | 99.91 |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Menngkatnya kualitas layanan kesekretariatan DPRD | |||||||||||||||||||
Persentase layanan kesekretariatan DPRD sesuai standar dan prosedur | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk peningkatan kapasitas DPRD | |||||||||||||||||||
Persentase Layanan peningkatan kapasitas DPRD tersedia sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | |||||||||||||||||||
Persentase Layanan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat tersedia sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokoleran | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor | 100 | 100 | 100.00 |