Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | |||||||||||
Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 96 | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 | 100 | |||||||||||
Persentase tertib keuangan perangkat daerah | persen | 95,56 | 23.89 | 23.89 | 23.89 | 23.89 | 95.56 | 100 | |||||||||||
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | persen | 95,56 | 23.89 | 23.89 | 23.89 | 23.89 | 95.56 | 100 | |||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 85 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 85 | 85 | |||||||||||
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | persen | 77 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 77 | 77 | |||||||||||
Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | persen | 85 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 85 | 85 | |||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 92 | 23 | 23 | 23 | 23 | 92 | 100 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||
Program : | |||||||||||||||||
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota | 4,259,818,011 | 937,723,345 | 1,120,667,698 | 948,176,414 | 1,098,904,520 | 4,105,471,977 | 96.38 | ||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 21,997,000 | 9,786,500 | 12,210,400 | 21,996,900 | 100.00 | ||||||||||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3,920,115,161 | ||||||||||||||||
Adminstrasi Umum Perangkat Daerah | 192,845,000 | ||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 76,116,850 | ||||||||||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 48,744,000 |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | 96 | 96 | 100 | ||||||||||||||||
Persentase tertib keuangan perangkat daerah | 95,56 | 95.56 | 100 | ||||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | 95,56 | 95.56 | 100 | ||||||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||||||
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | 77 | 77 | 77 | ||||||||||||||||
Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 92 | 92 | 100 |