Tutup

Pengukuran Kinerja

Sekretariat Badan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretariat Badan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100.00
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 96 96 96 100.00
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 95,56 95,56 95,56 100.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 95,56 95,56 95,56 100.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 85 85 85 100.00
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 77 77 77 100.00
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik persen 85 85 85 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100.00
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 100 100 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 52 52 52 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretariat Badan
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 2,278,008,096 442,838,734 671,647,212 470,980,426 624,602,059 2,210,068,431 97.02
    Kegiatan :
    Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20,632,000 2,100,000 3,500,000 15,032,000 20,632,000 100.00
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,879,096,796 419,964,498 492,539,604 430,901,214 474,623,615 1,818,028,931 96.75
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 248,821,500 4,363,800 131,518,330 13,225,700 99,681,670 248,789,500 99.99
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 77,922,400 16,410,436 21,119,378 7,572,512 32,820,074 77,922,400 100.00
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51,535,400 26,469,900 15,781,000 2,444,700 44,695,600 86.73



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretariat Badan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu 96 96 100.00
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah 95,56 95,56 100.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu 95,56 95,56 100.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 85 85 100.00
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik 77 77 100.00
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik 85 85 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 100 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 52 52 100.00