Tutup

Pengukuran Kinerja

Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
  Sasaran Program :
  Optimalnya mitigasi, tanggap darurat dan penanggulangan bencana
  persentase pasca bencana yang tertangani persen 60 30 30 60 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya mutu layanan informasi rawan bencana
  Jumlah Desa Rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi rawan bencana desa/kel 1 1 1 100.00
  Meningkatnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
  Jumlah Layanan Siaga Bencana Layanan 4 1 1 1 1 4 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
  Program :
  Program Penanggulangan Bencana 113,274,600 50,000,000 31,150,000 6,712,550 25,412,050 113,274,600 100.00
    Kegiatan :
    Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 25,000,000 25,000,000 25,000,000 100.00
    Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 88,274,600 50,000,000 6,150,000 6,712,550 25,412,050 88,274,600 100.00



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
  Sasaran Program :
  Optimalnya mitigasi, tanggap darurat dan penanggulangan bencana
  persentase pasca bencana yang tertangani 60 60 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya mutu layanan informasi rawan bencana
  Jumlah Desa Rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi rawan bencana 1 1 100.00
  Meningkatnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
  Jumlah Layanan Siaga Bencana 4 4 100.00