Tutup

Pengukuran Kinerja

Bidang Kedaruratan Dan Logistik






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik
  Sasaran Program :
  Optimalnya mitigasi, tanggap darurat dan penanggulangan bencana
  Waktu tanggap darurat setelah kejadian bencana jam 72 72 72 72 72 72 Jam 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
  Jumlah Layanan Siaga Bencana Layanan 1 1 1 100.00
  Optimalnya layanan tanggap darurat bencana
  Jumlah Layanan Tanggap Darurat Bencana Layanan 1 1 1 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik
  Program :
  Program Penanggulangan Bencana 270,199,900 56,949,900 70,788,800 50,970,000 85,456,200 264,164,900 97.77
    Kegiatan :
    Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 236,199,900 56,949,900 61,500,000 39,250,000 72,500,000 230,199,900 97.46
    Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 34,000,000 9,288,800 11,720,000 12,956,200 33,965,000 99.90



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik
  Sasaran Program :
  Optimalnya mitigasi, tanggap darurat dan penanggulangan bencana
  Waktu tanggap darurat setelah kejadian bencana 72 72 Jam 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
  Jumlah Layanan Siaga Bencana 1 1 100.00
  Optimalnya layanan tanggap darurat bencana
  Jumlah Layanan Tanggap Darurat Bencana 1 1 100.00