Tutup

Pengukuran Kinerja

Sekretariat Dinas






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 111.11
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 92 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 108.69
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 95.56 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 104.64
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 93.33 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 107.52
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 142
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 70 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 121.42
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik persen 80 95.52 95.52 95.52 95.52 95.45 95.45 95.45 95.45 95.45 95.45 95.45 95.23 95.23 95.23
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 92 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan Perangkat daerah
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat daerah
  Persentase Administrasi umum yang tersedia pada perangkat daerah persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 142.86
  Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 70 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 121.43


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 334,591,421,070 23,106,900 6,196,600 131,592,418,092 3,180,000 347,143,222 85,985,698,382 11,781,800 488,734,600 96,425,150,842 42,518,207 314,925,928,645 94.12
    Kegiatan :
    Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73,449,564 6,196,600 9,905,300 16,800,000 40,547,600 73,449,500 100.00
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 333,863,166,539 131,385,362,000 183,791,000 85,958,623,272 164,114,100 96,397,077,942 314,088,968,314 94.08
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 481,586,200 23,106,900 79,987,900 3,180,000 134,926,222 3,001,800 231,814,800 2,705,900 478,723,522 99.41
    Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 254,289,850 102,912,892 4,426,000 27,075,110 45,108,100 42,518,207 222,040,309 87.32
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66,404,400 14,250,000 7,200,000 8,780,000 7,150,000 25,367,000 62,747,000 94.49



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 90 100 111.11
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu 92 100 108.69
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah 95.56 100 104.64
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu 93.33 100 107.52
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 70 100 142
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik 70 85 121.42
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik 80 95.23 95.23
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu 92 100 100
  Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan Perangkat daerah
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat daerah
  Persentase Administrasi umum yang tersedia pada perangkat daerah 100 100 100
  Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 70 100 142.86
  Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik 70 85 121.43