Tutup

Pengukuran Kinerja

Sekretariat Dinas






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 100% 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 100.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100%
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 100%
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 19.5 37 23.5 19 99 99.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 29.47 42.96 2.27 23.84 98.54 98.54
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 33.33 33.33 33.33 99.99 99.99
  Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah persen 100 100 100 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 10 26.19 60 96.19 96.19


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 2,731,988,957
    Kegiatan :
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,360,931,645 361,350,338 724,164,334 513,117,943 604,494,254 2,203,126,869 93.32
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 126,809,697 19,432,900 46,999,200 37,398,350 22,897,000 126,727,450 99.94
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 178,635,465 24,390,699 50,135,902 4,850,000 98,253,045 177,629,646 99.44
    Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13,119,200 5,433,500 2,537,000 5,147,400 13,117,900 99.99
    Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1,399,800 1,399,500 1,399,500 99.98
    Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51,093,150 4,820,000 13,380,018 31,415,700 49,615,718 97.11



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100% 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu 100% 100 100.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100%
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik 100%
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 99 99.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 98.54 98.54
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 99.99 99.99
  Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah 100 100 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 96.19 96.19