Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100.00 | |||
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100.00 | |||
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100.00 | |||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 100% | |||||||||||||||||
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | persen | 100% | |||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100 | 19.5 | 37 | 23.5 | 19 | 99 | 99.00 | |||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | 29.47 | 42.96 | 2.27 | 23.84 | 98.54 | 98.54 | |||||||||||
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 99.99 | 99.99 | ||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | 10 | 26.19 | 60 | 96.19 | 96.19 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||
Program : | |||||||||||||||||
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota | 2,731,988,957 | ||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,360,931,645 | 361,350,338 | 724,164,334 | 513,117,943 | 604,494,254 | 2,203,126,869 | 93.32 | ||||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 126,809,697 | 19,432,900 | 46,999,200 | 37,398,350 | 22,897,000 | 126,727,450 | 99.94 | ||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 178,635,465 | 24,390,699 | 50,135,902 | 4,850,000 | 98,253,045 | 177,629,646 | 99.44 | ||||||||||
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13,119,200 | 5,433,500 | 2,537,000 | 5,147,400 | 13,117,900 | 99.99 | |||||||||||
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 1,399,800 | 1,399,500 | 1,399,500 | 99.98 | |||||||||||||
Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 51,093,150 | 4,820,000 | 13,380,018 | 31,415,700 | 49,615,718 | 97.11 |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | 100% | ||||||||||||||||||
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | 100% | ||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100 | 99 | 99.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100 | 98.54 | 98.54 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 99.99 | 99.99 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 | 96.19 | 96.19 |