Tutup

Pengukuran Kinerja

Bidang Rehabilitasi Sosial






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kapasitas PMKS sasaran sebagai bekal kemandirian
  Persentase PMKS yang tertangani dalam pelayanan rehabilitasi sosial persen 12 12 0 12 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Tersedianya layanan Assesment dan Advokasi sosial lanjutan bagi PMKS Rentan
  Jumlah PMKS di luar Panti yang menerima Pelayanan Sosial orang 145 145 145 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
  Program :
  Program Rehabilitasi Sosial 192,849,700
    Kegiatan :
    Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 192,849,700 23,699,900 26,250,000 99,472,120 43,331,000 192,753,020 99.95



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kapasitas PMKS sasaran sebagai bekal kemandirian
  Persentase PMKS yang tertangani dalam pelayanan rehabilitasi sosial 12 12 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Tersedianya layanan Assesment dan Advokasi sosial lanjutan bagi PMKS Rentan
  Jumlah PMKS di luar Panti yang menerima Pelayanan Sosial 145 145 100.00