Tutup

Pengukuran Kinerja

Sub Bagian Otonomi Daerah






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Nilai Evaluasi Kinerja LPPD
  Persentase Peningkatan Penyusunan LPPD persen 100%
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
  Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dokumen 5 2 1 1 1 5 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah
  Kegiatan :
  Administrasi Tata Pemerintahan 100,000,000
    Sub-Kegiatan :
    Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 100,000,000 15,228,600 18,037,500 38,708,600 27,820,000 99,794,700 99.79



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Nilai Evaluasi Kinerja LPPD
  Persentase Peningkatan Penyusunan LPPD 100%
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
  Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 5 5 100.00