Tutup

Pengukuran Kinerja

Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya manajemen kebakaran
  Jumlah Kecamatan yang mendapatkan layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kecamatan 15 0 0 1 1 1 1 0 8 1 0 1 1 15 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kapasitas layanan pemadam kebakaran
  Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani sesuai standar prosedur penanganan kebakaran kejadian 22
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Pelaporan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah persen 96 0 20 0 0 0 0 28 0 0 28 20 0 96 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah
  Jumlah dokumen renja /perubahan renja tahunan dokumen 1 1 1 100.00
  Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 3 2 1 3 100.00
  Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daerah
  Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standat dan Tepat Waktu laporan 3 2 1 3 100.00
  Meningkatnya kualitas evaluasi kinerja Perangkat daerah
  Jumlah hasil monitoring elvaluasi dan pelaporan kinerja yang tersusun laporan 2 2 2 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan
  Kegiatan :
  Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 4,098,730,608 234,800,000 170,005,720 179,030,224 250,427,479 123,564,000 2,528,338,200 137,461,800 315,708,585 135,967,400 4,075,303,408 99.43
  Perencanaan , Pengaggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16,269,480 2,047,000 4,608,800 4,980,000 2,526,800 14,162,600 87.05
    Sub-Kegiatan :
    Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6,421,200
    Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2,712,280
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisali Kinerja SKPD 4,495,000
    Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2,641,000



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya manajemen kebakaran
  Jumlah Kecamatan yang mendapatkan layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 15 15 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kapasitas layanan pemadam kebakaran
  Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani sesuai standar prosedur penanganan kebakaran 22
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Pelaporan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 96 96 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah
  Jumlah dokumen renja /perubahan renja tahunan 1 1 100.00
  Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 3 3 100.00
  Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daerah
  Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standat dan Tepat Waktu 3 3 100.00
  Meningkatnya kualitas evaluasi kinerja Perangkat daerah
  Jumlah hasil monitoring elvaluasi dan pelaporan kinerja yang tersusun 2 2 100.00