Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Optimalnya manajemen kebakaran | |||||||||||||||||||
Jumlah Kecamatan yang mendapatkan layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | Kecamatan | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 100 | |||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kapasitas layanan pemadam kebakaran | |||||||||||||||||||
Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani sesuai standar prosedur penanganan kebakaran | kejadian | 22 | |||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pelaporan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | persen | 96 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 20 | 0 | 96 | 100 | |||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah dokumen renja /perubahan renja tahunan | dokumen | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | dokumen | 3 | 2 | 1 | 3 | 100.00 | |||||||||||||
Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standat dan Tepat Waktu | laporan | 3 | 2 | 1 | 3 | 100.00 | |||||||||||||
Meningkatnya kualitas evaluasi kinerja Perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah hasil monitoring elvaluasi dan pelaporan kinerja yang tersusun | laporan | 2 | 2 | 2 | 100.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan | |||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 4,098,730,608 | 234,800,000 | 170,005,720 | 179,030,224 | 250,427,479 | 123,564,000 | 2,528,338,200 | 137,461,800 | 315,708,585 | 135,967,400 | 4,075,303,408 | 99.43 | |||||
Perencanaan , Pengaggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16,269,480 | 2,047,000 | 4,608,800 | 4,980,000 | 2,526,800 | 14,162,600 | 87.05 | ||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6,421,200 | ||||||||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2,712,280 | ||||||||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisali Kinerja SKPD | 4,495,000 | ||||||||||||||||
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2,641,000 |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Optimalnya manajemen kebakaran | |||||||||||||||||||
Jumlah Kecamatan yang mendapatkan layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | 15 | 15 | 100 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kapasitas layanan pemadam kebakaran | |||||||||||||||||||
Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani sesuai standar prosedur penanganan kebakaran | 22 | ||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pelaporan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 96 | 96 | 100 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah dokumen renja /perubahan renja tahunan | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 3 | 3 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standat dan Tepat Waktu | 3 | 3 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas evaluasi kinerja Perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah hasil monitoring elvaluasi dan pelaporan kinerja yang tersusun | 2 | 2 | 100.00 |