Tutup

Pengukuran Kinerja

Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 13,966,720 13,966,720 69,9
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 3,418,920 3,418,920 46,7
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 4,622,000 4,622,000 100
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5,925,800 5,925,800 73,7
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 95,56 529,270,085 635,264,906 534,076,604 655,558,696 2,354,170,291 94,8
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 95,56 3,915,000 3,915,000 99,9
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 95,56 3,500,000 3,500,000 100
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 95,56 525,355,085 635,264,906 534,076,604 648,143,696 2,342,840,291 97,9


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan
  Kegiatan :
  Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19,979,400 13,966,720 13,966,720 69.91
  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,314,925,053 529,270,085 635,264,906 534,076,604 655,558,696 2,354,170,291 101.70
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2,391,278,678 525,355,085 635,264,906 534,076,604 648,143,696 2,342,840,291 97.97



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 13,966,720 69,9
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100 3,418,920 46,7
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100 4,622,000 100
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100 5,925,800 73,7
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 95,56 2,354,170,291 94,8
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah 95,56 3,915,000 99,9
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah 95,56 3,500,000 100
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah 95,56 2,342,840,291 97,9