Tutup

Pengukuran Kinerja

Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN
  Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan asn 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 100.00
  Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun
  Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu dokumen 1 1 1 100.00
  Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala
  Jumlah Laporan Keuangan Berkala Sesuai standar dan Tepat Waktu dokumen 18 2 2 1 1 3 1 1 2 1 1 3 18 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan
  Kegiatan :
  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,971,338,754 195,088,867 181,880,876 192,593,560 183,775,650 311,100,262 309,366,694 183,982,895 178,828,251 185,461,203 181,342,960 171,755,227 122,635,945 2,397,812,390 80.70
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2,950,684,254 195,088,867 181,880,876 181,939,060 181,775,650 310,100,262 309,366,694 182,982,895 177,828,251 184,461,203 180,342,960 170,755,027 120,635,945 2,377,157,690 80.56
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5,654,500 5,654,500 5,654,500 100.00
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 15,000,000 5,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 15,000,000 100.00



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN
  Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan 28 28 100.00
  Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun
  Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu 1 1 100.00
  Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala
  Jumlah Laporan Keuangan Berkala Sesuai standar dan Tepat Waktu 18 18 100.00