Tutup

Pengukuran Kinerja

Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 28.61 40.73 22.96 7.7 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah
  Jumlah Perubahan Renstra dan Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 2 1 1 2 100.00
  Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 3 1 1 1 3 100.00
  Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daerah
  Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja dan LPPD Perangkat Daerah Sesuai Standat dan Tepat Waktu dokumen 2 1 1 2 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan
  Kegiatan :
  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11,000,000 3,146,800 4,480,400 2,525,300 847,200 10,999,700 100.00
    Sub-Kegiatan :
    Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4,000,000 1,546,400 990,000 1,013,000 450,600 4,000,000 100.00
    Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5,000,000 1,600,400 1,950,000 1,053,000 396,600 5,000,000 100.00
    Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2,000,000 1,540,400 459,300 1,999,700 99.98



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah
  Jumlah Perubahan Renstra dan Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu 2 2 100.00
  Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 3 3 100.00
  Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daerah
  Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja dan LPPD Perangkat Daerah Sesuai Standat dan Tepat Waktu 2 2 100.00