Tutup

Pengukuran Kinerja

Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 100 100.00
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 100 100.00
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN
  Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan asn 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 245 100.00
  Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun
  Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu dokumen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00
  Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala
  Jumlah Laporan Keuangan Berkala Sesuai standar dan Tepat Waktu dokumen 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi
  Kegiatan :
  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21,742,501,826 5,427,943,102 5,432,443,102 4,300,549,087 5,191,065,394 20,352,000,685 93.60
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 21,727,251,826 5,426,443,102 5,426,443,102 4,298,799,087 5,185,065,394 20,336,750,685 93.60
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 13,500,000 1,500,000 6,000,000 6,000,000 13,500,000 100.00
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 1,750,000 1,750,000 1,750,000 100.00



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN
  Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan 245 245 100.00
  Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun
  Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu 1 1 100.00
  Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala
  Jumlah Laporan Keuangan Berkala Sesuai standar dan Tepat Waktu 2 2 100.00