Tutup

Pengukuran Kinerja

Seksi Peningkatan Produksi






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Seksi Peningkatan Produksi
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya tanggap bencana pertanian
  Luas Panen Tanaman Hortikultura ha 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 166.67
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya Bibit Tanaman perkebunan
  Jumlah Bibit Tanaman Perkebunan Bibit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Infinity


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Seksi Peningkatan Produksi
  Kegiatan :
  Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 30,400,000 5,923,200 5,998,600 13,662,000 4,816,200 30,400,000 100.00
    Sub-Kegiatan :
    Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 30,400,000 5,923,200 5,998,600 13,662,000 4,816,200 30,400,000 100.00



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Seksi Peningkatan Produksi
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya tanggap bencana pertanian
  Luas Panen Tanaman Hortikultura 3 5 166.67
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya Bibit Tanaman perkebunan
  Jumlah Bibit Tanaman Perkebunan 0 0 Infinity