Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Sub Bagian Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk peningkatan kapasitas DPRD | |||||||||||||||||||
Persentase Layanan peningkatan kapasitas DPRD tersedia sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Tersedianya layanan kesekretariatan untuk kelancaran bimbingan teknis DPRD | |||||||||||||||||||
Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis | orang | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 100.00 | ||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja baik | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | |||||||||||||||||||
Jumlah pakaian dinas yang tersedia | orang | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 100.00 | ||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya tertib persuratan | |||||||||||||||||||
Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Terkelola | jenis | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 100.00 | |||||||||||
Meningkatnya kesehatan anggota DPRD | |||||||||||||||||||
Persentase pemenuhan kesehatan anggota DPRD | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya layanan kesehatan anggota DPRD | |||||||||||||||||||
Jumlah anggota DPRD yang melakukan medical check up | orang | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 100.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Sub Bagian Kepegawaian | |||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Peningkatan Kapasitas DPRD | 1,823,273,000 | 333,910,000 | 389,741,718 | 53,516,414 | 760,283,596 | 1,537,451,728 | 84.32 | ||||||||||
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 347,683,300 | 87,560,000 | 9,277,600 | 250,232,500 | 347,070,100 | 99.82 | |||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 197,300,500 | 30,600,000 | 61,200,000 | 30,600,000 | 74,867,500 | 197,267,500 | 99.98 | ||||||||||
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 522,867,200 | 15,110,200 | 454,248,700 | 469,358,900 | 89.77 | ||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Pelaksanaan Medical Check up DPRD | 522,867,200 | 15,110,200 | 454,248,700 | 469,358,900 | 89.77 |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Sub Bagian Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk peningkatan kapasitas DPRD | |||||||||||||||||||
Persentase Layanan peningkatan kapasitas DPRD tersedia sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Tersedianya layanan kesekretariatan untuk kelancaran bimbingan teknis DPRD | |||||||||||||||||||
Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis | 45 | 45 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja baik | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | |||||||||||||||||||
Jumlah pakaian dinas yang tersedia | 90 | 90 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya tertib persuratan | |||||||||||||||||||
Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Terkelola | 600 | 600 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kesehatan anggota DPRD | |||||||||||||||||||
Persentase pemenuhan kesehatan anggota DPRD | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya layanan kesehatan anggota DPRD | |||||||||||||||||||
Jumlah anggota DPRD yang melakukan medical check up | 45 | 45 | 100.00 |