Tutup

Pengukuran Kinerja

Sub Bagian Rumah Tangga






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga
  Jumlah Jenis Alat -Alat Rumah Tangga yang Tersedia jenis 15 0 15 0 15 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia jenis 3 0 0 0 3 3 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
  Kegiatan :
  Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,850,000,000 149,255,000 563,994,700 466,318,523 662,159,900 1,841,728,123 99.55
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 75,000,000 5,065,000 65,000,000 70,065,000 93.42
    Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1,775,000,000 144,190,000 498,994,700 466,318,523 662,159,900 1,771,663,123 99.81



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga
  Jumlah Jenis Alat -Alat Rumah Tangga yang Tersedia 15 15 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia 3 3 100.00