Tutup

Pengukuran Kinerja

Sub Bagian Perlengkapan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Perlengkapan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia jenis 10 0 0 10 10 100.00
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan mebeuleur kantor
  Jumlah Unit mebel unit 38 0 38 0 0 38 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan alat kantor dan perlengkapan gedung kantor
  Jumlah Jenis Alat Kantor unit 22 0 22 0 0 22 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan komputer
  Jumlah Unit Komputer PC/ Notebook unit 27 0 27 0 0 27 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
  Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor jenis 2 0 0 0 2 2 100.00
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih Meter 8,649 0 0 0 8,649 8,649 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional
  Jumlah Unit Kendaraan yang Dilengkapi Surat Izin unit 9 0 0 0 9 9 100.00
  Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor
  Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara Meter 8,649 0 0 0 8,649 8,649 100.00
  Terpenuhinya pemeliharaan sarana gedung kantor
  Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor unit 14 0 14 0 14 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Perlengkapan
  Kegiatan :
  Administrasi Umum Perangkat Daerah 11,094,600 5,342,000 5,671,900 11,013,900 99.27
  Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 506,500,000 506,477,000 506,477,000 100.00
  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 364,931,200 65,225,800 130,304,000 55,600,000 111,200,000 362,329,800 99.29
  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 327,826,750 58,420,524 110,030,000 40,536,669 111,189,320 320,176,513 97.67
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 291,826,750 55,420,524 77,030,000 40,536,669 111,189,320 284,176,513 97.38
    Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30,000,000 30,000,000 30,000,000 100.00
    Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6,000,000 3,000,000 3,000,000 6,000,000 100.00



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Perlengkapan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia 10 10 100.00
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan mebeuleur kantor
  Jumlah Unit mebel 38 38 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan alat kantor dan perlengkapan gedung kantor
  Jumlah Jenis Alat Kantor 22 22 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan komputer
  Jumlah Unit Komputer PC/ Notebook 27 27 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
  Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor 2 2 100.00
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih 8,649 8,649 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional
  Jumlah Unit Kendaraan yang Dilengkapi Surat Izin 9 9 100.00
  Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor
  Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara 8,649 8,649 100.00
  Terpenuhinya pemeliharaan sarana gedung kantor
  Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 14 14 100.00