Tutup

Pengukuran Kinerja

Sub Aspirasi Dan Reses






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Aspirasi Dan Reses
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
  Persentase Layanan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat tersedia sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya layanan kesekretariatan untuk kelancaran kegiatan reses DPRD
  Jumlah kegiatan reses yang terlayani kali 3 0 0 3 3 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Aspirasi Dan Reses
  Kegiatan :
  Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 9,730,015,000 722,279,200 5,671,265,000 77,944,200 3,249,420,000 9,720,908,400 99.91
    Sub-Kegiatan :
    Pelaksanaan Reses 9,730,015,000 722,279,200 5,671,265,000 77,944,200 3,249,420,000 9,720,908,400 99.91



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Aspirasi Dan Reses
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
  Persentase Layanan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat tersedia sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya layanan kesekretariatan untuk kelancaran kegiatan reses DPRD
  Jumlah kegiatan reses yang terlayani 3 3 100.00