Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya persentase pelaporan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | |||||||||||||||||||
Persentase pelaporan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 60 | 20 | 10 | 10 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang sesuai standar dan tepat waktu | |||||||||||||||||||
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | dokumen | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Rencana Kerja anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD | dokumen | 2 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | |||||||||||||
Meningkatnya kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |||||||||||||||||||
Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja yang tersusun sesuai stadar dan tepat waktu | laporan | 4 | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya kualitas laporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | laporan | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan | |||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Perencanaan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 39,110,000 | 12,678,000 | 4,585,000 | 6,340,000 | 15,322,000 | 38,925,000 | 99.53 | ||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 18,000,000 | 4,965,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 7,035,000 | 18,000,000 | 100.00 | ||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 9,000,000 | 4,375,000 | 4,625,000 | 9,000,000 | 100.00 | ||||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5,110,000 | 2,585,000 | 2,340,000 | 4,925,000 | 96.38 | ||||||||||||
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7,000,000 | 3,338,000 | 3,662,000 | 7,000,000 | 100.00 |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya persentase pelaporan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | |||||||||||||||||||
Persentase pelaporan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang sesuai standar dan tepat waktu | |||||||||||||||||||
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Rencana Kerja anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |||||||||||||||||||
Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja yang tersusun sesuai stadar dan tepat waktu | 4 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas laporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 | 1 | 100.00 |