Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan ASN, Iuran BPJS PTT, dan Aparat Desa | |||||||||||||||||||
Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya | orang | 42 | 47 | 47 | 111.90 | ||||||||||||||
Jumlah Jenis Tambahan Penghasilan PNS | jenis | 2 | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||
Jumlah PTT dan Aparat Desa yang Dibayarkan Iuran BPJS-nya | orang | 4,087 | 4,086 | 4,086 | 99.98 | ||||||||||||||
Meningkatnya tertib administrasi penatausahaan keuangan perangkat daerah dan Penatausaahn Hibah dan Bantuan Sosial | |||||||||||||||||||
Jumlah SPM yang diterbitkan | jenis | 490 | 65 | 227 | 186 | 198 | 676 | 137.96 | |||||||||||
Jumlah Jenis Dokumen Hibah dan Bantuan Sosial yang diterbitkan | jenis | 11 | 3 | 3 | 27.27 | ||||||||||||||
Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun dan Kualitas Administrasi barang milik daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | dokumen | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | dokumen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | ||||||||||||
Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan berkala | |||||||||||||||||||
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Berkala Sesuai standar dan Tepat Waktu | dokumen | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi | |||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 19,742,084,938 | 1,334,289,357 | 6,622,935,752 | 1,817,463,123 | 7,448,160,059 | 17,222,848,291 | 87.24 | ||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 20,514,199,300 | 1,311,522,357 | 6,594,367,552 | 1,796,279,423 | 7,401,584,759 | 17,103,754,091 | 83.38 | ||||||||||
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 91,772,000 | 9,174,000 | 23,825,200 | 18,066,700 | 40,612,500 | 91,678,400 | 99.90 | ||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 10,295,800 | 10,295,800 | 10,295,800 | 100.00 | |||||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 17,150,000 | 3,297,200 | 4,743,000 | 3,117,000 | 5,962,800 | 17,120,000 | 99.83 |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan ASN, Iuran BPJS PTT, dan Aparat Desa | |||||||||||||||||||
Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya | 42 | 47 | 111.90 | ||||||||||||||||
Jumlah Jenis Tambahan Penghasilan PNS | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
Jumlah PTT dan Aparat Desa yang Dibayarkan Iuran BPJS-nya | 4,087 | 4,086 | 99.98 | ||||||||||||||||
Meningkatnya tertib administrasi penatausahaan keuangan perangkat daerah dan Penatausaahn Hibah dan Bantuan Sosial | |||||||||||||||||||
Jumlah SPM yang diterbitkan | 490 | 676 | 137.96 | ||||||||||||||||
Jumlah Jenis Dokumen Hibah dan Bantuan Sosial yang diterbitkan | 11 | 3 | 27.27 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun dan Kualitas Administrasi barang milik daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 3 | 3 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan berkala | |||||||||||||||||||
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Berkala Sesuai standar dan Tepat Waktu | 4 | 4 | 100.00 |