Tutup

Pengukuran Kinerja

Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan ASN, Iuran BPJS PTT, dan Aparat Desa
  Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya orang 42 47 47 111.90
  Jumlah Jenis Tambahan Penghasilan PNS jenis 2 2 2 100.00
  Jumlah PTT dan Aparat Desa yang Dibayarkan Iuran BPJS-nya orang 4,087 4,086 4,086 99.98
  Meningkatnya tertib administrasi penatausahaan keuangan perangkat daerah dan Penatausaahn Hibah dan Bantuan Sosial
  Jumlah SPM yang diterbitkan jenis 490 65 227 186 198 676 137.96
  Jumlah Jenis Dokumen Hibah dan Bantuan Sosial yang diterbitkan jenis 11 3 3 27.27
  Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun dan Kualitas Administrasi barang milik daerah
  Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu dokumen 1 1 1 100.00
  Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu dokumen 3 1 1 1 3 100.00
  Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan berkala
  Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Berkala Sesuai standar dan Tepat Waktu dokumen 4 1 1 1 1 4 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi
  Kegiatan :
  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 19,742,084,938 1,334,289,357 6,622,935,752 1,817,463,123 7,448,160,059 17,222,848,291 87.24
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 20,514,199,300 1,311,522,357 6,594,367,552 1,796,279,423 7,401,584,759 17,103,754,091 83.38
    Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 91,772,000 9,174,000 23,825,200 18,066,700 40,612,500 91,678,400 99.90
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10,295,800 10,295,800 10,295,800 100.00
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 17,150,000 3,297,200 4,743,000 3,117,000 5,962,800 17,120,000 99.83



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan ASN, Iuran BPJS PTT, dan Aparat Desa
  Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya 42 47 111.90
  Jumlah Jenis Tambahan Penghasilan PNS 2 2 100.00
  Jumlah PTT dan Aparat Desa yang Dibayarkan Iuran BPJS-nya 4,087 4,086 99.98
  Meningkatnya tertib administrasi penatausahaan keuangan perangkat daerah dan Penatausaahn Hibah dan Bantuan Sosial
  Jumlah SPM yang diterbitkan 490 676 137.96
  Jumlah Jenis Dokumen Hibah dan Bantuan Sosial yang diterbitkan 11 3 27.27
  Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun dan Kualitas Administrasi barang milik daerah
  Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu 1 1 100.00
  Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu 3 3 100.00
  Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan berkala
  Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Berkala Sesuai standar dan Tepat Waktu 4 4 100.00