Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase administrasi pencairan belanja sesuai standar tepat waktu | persen | 82 | 18 | 17 | 26 | 15 | 76 | 92.68 | |||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya tertib Kas Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Kas Daerah sesuai standar dan prosedur | laporan | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 100.00 | |||||||||||
Meningkatnya tertib Dana Transfer | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Dana Transfer yang di Kelola sesuai standar dan prosedur | jenis | 30 | 9 | 3 | 18 | 30 | 100.00 | ||||||||||||
Meningkatnya tertib Gaji Perangkat Daerah dan tertib Administrasi SP2D | |||||||||||||||||||
Jumlah Daftar Gaji Perangkat Daerah yang diterbitkan sesuai standar dan tepat waktu | dokumen | 658 | 205 | 199 | 113 | 195 | 712 | 108.21 | |||||||||||
Jumlah SP2D yang diterbitkan sesuai standar dan prosedur | jenis | 12,800 | 1,204 | 2,762 | 2,484 | 4,848 | 11,298 | 88.27 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan | |||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 234,132,247,018 | 31,084,836 | 31,200,286,836 | 28,401,403,603 | 172,953,780,200 | 232,586,555,475 | 99.34 | ||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 17,420,000 | 5,002,840 | 4,000,000 | 2,000,000 | 6,411,700 | 17,414,540 | 99.97 | ||||||||||
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 234,677,365,015 | 1,990,100 | 31,179,287,636 | 28,381,118,003 | 172,898,487,250 | 232,460,882,989 | 99.06 | ||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 109,176,469 | 24,091,896 | 16,999,200 | 18,285,600 | 48,881,250 | 108,257,946 | 99.16 |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase administrasi pencairan belanja sesuai standar tepat waktu | 82 | 76 | 92.68 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya tertib Kas Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Kas Daerah sesuai standar dan prosedur | 48 | 48 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya tertib Dana Transfer | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Dana Transfer yang di Kelola sesuai standar dan prosedur | 30 | 30 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya tertib Gaji Perangkat Daerah dan tertib Administrasi SP2D | |||||||||||||||||||
Jumlah Daftar Gaji Perangkat Daerah yang diterbitkan sesuai standar dan tepat waktu | 658 | 712 | 108.21 | ||||||||||||||||
Jumlah SP2D yang diterbitkan sesuai standar dan prosedur | 12,800 | 11,298 | 88.27 |