Tutup

Pengukuran Kinerja

Sub Bidang Pelaporan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bidang Pelaporan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
  Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan
  Jumlah Rancangan Perda Pertanggung-Jawaban Pelaksanaan APBD yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktuJumlah Rancangan Perda Pertanggung-Jawaban Pelaksanaan APBD yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu jenis 2 2 2 100.00
  Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Tahunan
  Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 1 1 1 100.00
  Meningkatnya Tertib Laporan Berkala Keuangan Daerah
  Jumlah Laporan Keuangan Berkala Kabupaten yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu laporan 17 6 4 4 3 17 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bidang Pelaporan
  Kegiatan :
  Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 464,333,900 50,919,800 223,712,400 53,086,200 135,750,600 463,469,000 99.81
    Sub-Kegiatan :
    Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 148,933,600 18,449,000 103,899,600 25,113,600 110,688,600 258,150,800 173.33
    Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 140,406,200 11,972,500 94,325,600 16,932,100 17,000,000 140,230,200 99.87
    Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 65,334,100 20,498,300 25,487,200 11,040,500 8,062,000 65,088,000 99.62



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bidang Pelaporan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
  Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan
  Jumlah Rancangan Perda Pertanggung-Jawaban Pelaksanaan APBD yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktuJumlah Rancangan Perda Pertanggung-Jawaban Pelaksanaan APBD yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu 2 2 100.00
  Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Tahunan
  Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu 1 1 100.00
  Meningkatnya Tertib Laporan Berkala Keuangan Daerah
  Jumlah Laporan Keuangan Berkala Kabupaten yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu 17 17 100.00