Tutup

Pengukuran Kinerja

Seksi Rekonstruksi






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Seksi Rekonstruksi
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
  Jumlah Layanan Siaga Bencana Layanan 1 1 1 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Optimalnya tanggap pascabencana
  Jumlah Pascabencana yang tertangani kejadian 23 5 2 4 12 23 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Seksi Rekonstruksi
  Kegiatan :
  Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1,278,175,000 19,652,372 767,000,000 487,912,400 3,610,228 1,278,175,000 100.00
    Sub-Kegiatan :
    Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 1,278,175,000 19,652,372 767,000,000 487,912,400 3,610,228 1,278,175,000 100.00



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Seksi Rekonstruksi
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
  Jumlah Layanan Siaga Bencana 1 1 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Optimalnya tanggap pascabencana
  Jumlah Pascabencana yang tertangani 23 23 100.00