Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Dokumen Renja / Perubahan Renja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | dokumen | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | |||
Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | |||||||||||||||||||
Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | dokumen | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | |||
Meningkatnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersusun sesuai standar dan tepat waktu | laporan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan | |||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 73,449,564 | 6,196,600 | 9,905,300 | 16,800,000 | 40,547,600 | 73,449,500 | 100.00 | ||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 21,266,900 | 3,079,100 | 16,800,000 | 1,387,800 | 21,266,900 | 100.00 | |||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 45,986,064 | 6,826,200 | 39,159,800 | 45,986,000 | 100.00 | ||||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD | 6,196,600 | 6,196,600 | 6,196,600 | 100.00 |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Dokumen Renja / Perubahan Renja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 3 | 3 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | |||||||||||||||||||
Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 4 | 4 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 1 | 1 | 100.00 |