Tutup

Pengukuran Kinerja

Seksi Sekolah Dasar






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Seksi Sekolah Dasar
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan dasar
  Persentase sarana dan prasarana penunjang sekolah dasar dalam kondisi baik persen 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 100 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan Operasional sekolah pendidikan dasar
  Jumlah sekolah yang menerima dana BOS (SD) Sekolah 322 0 0 322 0 0 322 0 0 322 0 0 322 322 100
  Jumlah sekolah yang menerima dana BOS (SMP) Sekolah 86 0 0 86 0 0 86 0 0 86 0 0 86 86 100


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Seksi Sekolah Dasar
  Kegiatan :
  Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 66,948,596,863 30,135,791,911 35,454,157,606 143,734,000 65,733,683,517 98.19
    Sub-Kegiatan :
    Pengelolaan Dana BOS Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar) 66,948,596,863 30,135,791,911 35,454,157,606 143,734,000 65,733,683,517 98.19



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Seksi Sekolah Dasar
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan dasar
  Persentase sarana dan prasarana penunjang sekolah dasar dalam kondisi baik 100 100 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan Operasional sekolah pendidikan dasar
  Jumlah sekolah yang menerima dana BOS (SD) 322 322 100
  Jumlah sekolah yang menerima dana BOS (SMP) 86 86 100