Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu | dokumen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |||
Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | dokumen | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | |||
Meningkatnya kualitas Rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala | |||||||||||||||||||
Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | dokumen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |||
Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah LPPD dan Laporan Urusan/ Fungsi Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Standar dan Tepat Waktu | dokumen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan | |||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 56,091,400 | 3,000,000 | 7,574,600 | 5,413,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 14,000,000 | 11,133,800 | 8,970,000 | 56,091,400 | 100.00 | ||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9,044,600 | 7,574,600 | 1,470,000 | 9,044,600 | 100.00 | ||||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 20,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 14,000,000 | 20,000,000 | 100.00 | |||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaiaan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 19,546,800 | 5,413,000 | 3,000,000 | 11,133,800 | 19,546,800 | 100.00 | |||||||||||
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 100.00 |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 4 | 4 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala | |||||||||||||||||||
Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah LPPD dan Laporan Urusan/ Fungsi Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Standar dan Tepat Waktu | 1 | 1 | 100.00 |