Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
Jumlah ASN yang Menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan | asn | 129 | 129 | 129 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | dokumen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |||
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Berkala | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Keuangan Berkala Sesuai standar dan Tepat Waktu | dokumen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi | |||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 9,683,801,002 | 1,631,656,321 | 1,631,656,321 | 999,072,958 | 1,631,656,321 | 1,022,640,582 | 1,631,656,321 | 861,650,729 | 6,999,300 | 9,416,988,853 | 97.24 | ||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9,676,801,002 | 815,828,160 | 815,828,160 | 876,909,759 | 876,909,759 | 876,909,759 | 884,765,634 | 884,765,634 | 884,765,634 | 831,102,350 | 831,102,350 | 831,102,350 | 9,409,989,549 | 97.24 | |||
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4,000,000 | 3,999,000 | 3,999,000 | 99.97 | |||||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 100.00 |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
Jumlah ASN yang Menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan | 129 | 129 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Berkala | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Keuangan Berkala Sesuai standar dan Tepat Waktu | 1 | 1 | 100.00 |