Tutup

Rencana Pencapaian Target

Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi




Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan :
1.4.1.2.5.24.2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.24.2.1 Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan ASN, Iuran BPJS PTT, dan Aparat Desa
  Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya orang 42
  Jumlah Jenis Tambahan Penghasilan PNS jenis 2
  Jumlah PTT dan Aparat Desa yang Dibayarkan Iuran BPJS-nya orang 4,087
1.4.1.2.5.24.2.2 Meningkatnya tertib administrasi penatausahaan keuangan perangkat daerah dan Penatausaahn Hibah dan Bantuan Sosial
  Jumlah SPM yang diterbitkan jenis 490
  Jumlah Jenis Dokumen Hibah dan Bantuan Sosial yang diterbitkan jenis 11
1.4.1.2.5.24.2.3 Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun dan Kualitas Administrasi barang milik daerah
  Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu dokumen 1
  Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu dokumen 3
1.4.1.2.5.24.2.4 Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan berkala
  Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Berkala Sesuai standar dan Tepat Waktu dokumen 4